关于印发3522集团的新网站内部审计
相关制度的通知
3522集团的新网站院发〔2024〕25号
各部门、单位:
现将3522集团的新网站内部审计相关制度:《3522集团的新网站内部审计工作实施办法(试行)》《3522集团的新网站财务收支内部审计实施办法(试行)》《3522集团的新网站货物和服务采购内部审计实施办法(试行)》《3522集团的新网站建设项目内部审计实施办法(试行)》印发给你们,请遵照执行。
附件:1.3522集团的新网站内部审计工作实施办法(试行)
2.3522集团的新网站财务收支内部审计实施办法(试行)
3.3522集团的新网站货物和服务采购内部审计实施办法(试行)
4.3522集团的新网站建设项目内部审计实施办法(试行)
3522集团的新网站
2024年11月5日